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市擔保集團傳達學(xué)習市審計局內部審計工作會(huì )議精神

發(fā)布日期:2024-06-26 作者:孫芳 瀏覽次數:242

近日,市擔保集團組織內審組人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達學(xué)習市審計局內部審計工作會(huì )議精神。

會(huì )議指出,內部審計是審計監督的基礎環(huán)節,在規范內部管理、防范重大風(fēng)險、提升發(fā)展質(zhì)量等方面發(fā)揮著(zhù)重要作用。市審計局內部審計工作會(huì )議全面總結了當前內部審計工作現狀,明確了內部審計工作的目標任務(wù)和工作原則,為推動(dòng)集團內部審計工作發(fā)展再上新臺階提供了行動(dòng)指南。

會(huì )議要求,一是要在學(xué)深悟透中明思路。集團內審組成員要深刻領(lǐng)會(huì )市審計局內部審計工作會(huì )議精神,充分認識內部審計工作的重要意義,聚焦集團內部審計工作要求,把準工作方向,高質(zhì)高效開(kāi)展內部審計工作。二是要在履職盡責中提質(zhì)量。集團內審組成員要強化專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習和實(shí)踐歷練,持續提升專(zhuān)業(yè)素養,以敢于擔當、敢于碰硬的職業(yè)精神和務(wù)實(shí)高效的工作作風(fēng),將內部審計年度工作任務(wù)落細落實(shí),嚴格按照內部審計職業(yè)規范和相關(guān)規定履行監督職責,依法廉潔文明審計,推動(dòng)集團內部審計工作提質(zhì)增效。三是要在精益求精中見(jiàn)成效。要積極開(kāi)展研究型內部審計,加強審計結果應用,健全完善“查出問(wèn)題-整改問(wèn)題-跟蹤問(wèn)效”全鏈條閉環(huán)監督體系,實(shí)現“審計一點(diǎn)、整改一批、規范一片”效果,更好發(fā)揮內部審計“以審促治”功能,切實(shí)以高質(zhì)量?jì)葘徸o航集團高質(zhì)量發(fā)展。